內(nèi)部控制制度設計是從企業(yè)管理流程的角度控制企業(yè)風險,其不同于風險管理,但和風險管理一樣追求風險控制。企業(yè)內(nèi)部控制能夠幫助您的企業(yè)財務報告和相關信息真實完整、合法合規(guī)經(jīng)營,提高資產(chǎn)安全性,提高企業(yè)控制力,提高企業(yè)經(jīng)營效率和效益。提供的主要服務如下:
1.評估企業(yè)內(nèi)部控制狀況,揭示企業(yè)內(nèi)部控制弱點和關鍵點,讓企業(yè)主要負責人心中有數(shù)。
2.設計企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范,按照企業(yè)作業(yè)活動,研究每個關鍵的、重要節(jié)點的控制。
3.設計企業(yè)內(nèi)部控制手冊,以便方便執(zhí)行、方便檢查。
4.設計企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范,系統(tǒng)安排企業(yè)內(nèi)部控制工作。
5.把企業(yè)內(nèi)控制度和相關基本管理制度有效融合,以提高可操作性。
6.提供案例試驗服務,教會企業(yè)內(nèi)控人員使用,以經(jīng)常地、不斷地測試內(nèi)部控制的健全性和符合性。